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問(wèn)題已解決

老師 增值稅電子發(fā)票當(dāng)月沖紅要做賬的嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/26 18:27
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老師,增值稅電子發(fā)票當(dāng)月沖紅賬務(wù)處理,是指在發(fā)票當(dāng)月內(nèi),因發(fā)票納稅人因收發(fā)票錯(cuò)誤、數(shù)量錯(cuò)誤、發(fā)票注明內(nèi)容錯(cuò)誤或者發(fā)票代開(kāi)因故等原因需要沖紅的,應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月及時(shí)辦理沖紅的稅號(hào)碼的(含空白發(fā)票)。在當(dāng)月辦理沖紅的,應(yīng)按照發(fā)票及稅票相關(guān)規(guī)定,編制沖紅賬簿,正確記載發(fā)票已沖紅;同時(shí)辦理抵扣稅額處理,抵扣稅額應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月內(nèi)實(shí)現(xiàn),并及時(shí)彌補(bǔ)抵扣發(fā)票,使抵扣稅額真實(shí)、準(zhǔn)確。此外,在沖紅賬務(wù)處理過(guò)程中,需要交稅號(hào)碼按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理當(dāng)月沖紅退稅手續(xù),以免發(fā)生超稅收入的情況發(fā)生。為此,應(yīng)當(dāng)編制沖紅賬務(wù)憑證,記錄沖紅賬務(wù)的相關(guān)情況,確保沖紅處理的真實(shí)、準(zhǔn)確、可查。 拓展知識(shí):稅收沖紅是指納稅申報(bào)期結(jié)束后發(fā)現(xiàn)的稅負(fù)超出實(shí)際應(yīng)納稅負(fù)的,由納稅人申請(qǐng)補(bǔ)繳的行為;發(fā)票沖紅是指因發(fā)票上錯(cuò)誤而取消或注銷發(fā)票,由開(kāi)票人收回發(fā)票,變更發(fā)票內(nèi)容后再重開(kāi)發(fā)票的操作.稅收沖紅和發(fā)票沖紅在辦理過(guò)程中實(shí)質(zhì)相同,只是在政策方面存在著一定的差別.
2023 01/26 18:35
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