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老師,一般納稅人開了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么申報(bào),我又開了一筆正數(shù)發(fā)票,金額都是一樣的,申報(bào)增值稅的時(shí)候我是直接忽略這次開具的正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/28 10:19
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
當(dāng)納稅人開了負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí),在申報(bào)增值稅的時(shí)候,該納稅人應(yīng)當(dāng)按照負(fù)數(shù)發(fā)票核定稅額,也就是減去對應(yīng)的稅額,此時(shí),再開具相同金額的正數(shù)發(fā)票,相當(dāng)于要增加相同稅額,這樣就不會有任何變動,可以直接忽略這次開具的正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票。 同時(shí),發(fā)票開具也有一些注意事項(xiàng),首先,發(fā)票必須開具使用正數(shù)發(fā)票,比如增值稅普通發(fā)票或增值稅專用發(fā)票,絕不能使用負(fù)數(shù)發(fā)票來代替正數(shù)發(fā)票;其次,納稅人應(yīng)當(dāng)熟悉當(dāng)?shù)囟愂照撸_保發(fā)票內(nèi)容和格式符合稅務(wù)要求,按照已經(jīng)規(guī)定的規(guī)則和條件來使用發(fā)票。
2023 01/28 10:33
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