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本期計提壞賬準備了,一定要相應(yīng)計提遞延所得稅資產(chǎn)嗎

84785037| 提問時間:2023 01/28 15:43
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是的,一定要相應(yīng)計提遞延所得稅資產(chǎn)。因為,在計提壞賬準備時,企業(yè)所得稅是必須要計提的,及時企業(yè)所得稅稅額未得到進行,也應(yīng)該記入本期費用,計提壞賬準備并計提遞延所得稅資產(chǎn),期終確認企業(yè)所得稅稅額后,可以相應(yīng)調(diào)整壞賬準備和遞延所得稅資產(chǎn)的金額。拓展知識:企業(yè)所得稅是指企業(yè)應(yīng)當依法繳納的所得稅,根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,企業(yè)的會計準備、報告、繳納等都是必須遵循這一法律的。
2023 01/28 15:49
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