問題已解決
您好!我們12月計提了未報銷款,結(jié)果1月打款時發(fā)現(xiàn)12月多計提了0.3元,請問1月賬該怎么做



同學(xué)你好,直接沖1月的費用就行了。畢竟金額太小,沒必要通過以前年度損益調(diào)整處理。
2023 01/28 20:23

84785024 

2023 01/28 20:26
是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行和其他應(yīng)付款(紅字)就行嗎?

王雁鳴老師 

2023 01/28 20:28
同學(xué)你好,不是的,是借:其他應(yīng)付款,管理費用等科目紅字,貸:銀行存款。
