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問題已解決

老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資這塊是根據(jù)個稅申報的實(shí)際數(shù)據(jù)來調(diào)增利潤嗎?還是根據(jù)自己申報企業(yè)所得稅時A105050表填寫的數(shù)據(jù)?

84785040| 提問時間:2023 01/28 20:13
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資這塊是根據(jù)自己申報企業(yè)所得稅時A105050表填寫的數(shù)據(jù)。凡是可以在A105050表上列入的費(fèi)用,都可以減免企業(yè)所得稅,比如勞務(wù)報酬、職工本人的醫(yī)療費(fèi)、子女教育等,全部都要在A105050表上計算稅負(fù)。另外,一些利潤調(diào)增性費(fèi)用,如技術(shù)服務(wù)費(fèi),也可以在A105050表上獲取減免企業(yè)所得稅。企業(yè)稅務(wù)稽查部門會對企業(yè)提供的稅務(wù)費(fèi)用情況進(jìn)行抽查,因此企業(yè)提供的費(fèi)用必須和A105050表的稅負(fù)數(shù)據(jù)一一對應(yīng)。有一點(diǎn)需要提醒的是,A105050表上的成本費(fèi)用可以減少企業(yè)的稅負(fù),但是這些費(fèi)用也必須符合稅收有效性要求,才能作為減稅費(fèi)用參與匯算清繳。
2023 01/28 20:27
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