問題已解決
老師以前年度買的茶吧機(jī)現(xiàn)在才開來發(fā)票報賬,該怎么入賬



你好,金額大嗎?金額大的話可以做固定資產(chǎn)之前的折舊可以補(bǔ)上的。這個是用在哪里的?
2023 01/29 09:04

84785021 

2023 01/29 09:05
銷售活動給客戶贈送的

84785021 

2023 01/29 09:05
不大,七八千

郭老師 

2023 01/29 09:06
你好,做庫存商品借庫存商品貸銀行放款,這個贈送出去了嗎?

84785021 

2023 01/29 09:09
嗯嗯,以前年度已贈送出去,一臺就3百多

郭老師 

2023 01/29 09:12
增值稅申報了嗎?如果增值稅沒有申報的話,做到今年借銷售費用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項

84785021 

2023 01/29 09:59
沒申報,但是領(lǐng)導(dǎo)讓按以前年度記,怎么入賬

郭老師 

2023 01/29 10:01
你好,那確需要修改增值稅申報表的,
借以前年度損益調(diào)整,
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
