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問(wèn)題已解決

總公司和分公司所得稅合并申報(bào),總公司盈利,分公司虧損,但做賬是獨(dú)立的,我總公司計(jì)提所得稅后,實(shí)際繳納的所得稅比計(jì)提的少,這部分怎么調(diào)整呢?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 09:25
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在這種情況下,您可以采用差額稅款調(diào)整措施來(lái)調(diào)整漏繳或少繳的稅。具體而言,您首先需要在總公司和分公司的本期所得稅計(jì)提表中,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的稅收事項(xiàng),填寫(xiě)應(yīng)納稅額的差額。其次,將總公司當(dāng)期計(jì)提的稅收減去分公司當(dāng)期計(jì)提的稅收,再減去差額應(yīng)納稅額,即可得出總公司實(shí)際應(yīng)繳稅款的金額。最后,您可以根據(jù)稅局的要求,通過(guò)納稅服務(wù)廳或網(wǎng)上稅務(wù)服務(wù)平臺(tái),補(bǔ)繳漏繳或少繳的稅款。 拓展知識(shí):稅務(wù)調(diào)整包括差額稅款調(diào)整、免稅調(diào)整、稅制調(diào)整和其他調(diào)整四種。其中,差額稅款調(diào)整主要適用于企業(yè)發(fā)生差額所得稅收的情況,即按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄計(jì)算的所得額與按個(gè)人所得稅法律、行政法規(guī)計(jì)算的所得額存在差額的情況。
2023 01/29 09:37
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