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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月份采購電腦一臺4499無票無收據(jù),做內(nèi)賬分錄借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金對嗎?8月開始計(jì)提以后每月都計(jì)提會計(jì)分錄借:累計(jì)折舊118.72貸:固定資產(chǎn)118.72計(jì)提3年是這樣嗎?



老師,還有點(diǎn)暈啊,做內(nèi)賬,采購回來就沒有發(fā)票,以后也不會有發(fā)票了,會計(jì)分錄是:借:固定資產(chǎn)還是預(yù)付賬款4499,貸:庫存現(xiàn)金4499,以后每月都是計(jì)提一樣的分錄借:管理費(fèi)用118.72貸:累計(jì)折舊118.72對嗎?老師
2017 08/30 16:52

84784958 

2017 08/30 17:00
謝謝!老師

宋生老師 

2017 08/30 16:37
你好!是的。分錄是借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊。

宋生老師 

2017 08/30 16:53
你好!內(nèi)帳直接計(jì)入固定資產(chǎn)。
后面再做借:管理費(fèi)用118.72貸:累計(jì)折舊118.72
