問題已解決
請問老師,今年2季度公司才有盈利,之前都是虧損,這季度要交企業(yè)所得稅,是不是要做個分錄彌補以前年度虧損 是的話這個分錄應(yīng)該怎么做呢?



是的,首先關(guān)于這個分錄,你可以這樣做:
1、一般來說,企業(yè)在當(dāng)前季度盈利的情況下,其所得稅應(yīng)該是實際支付或者計提,因此,你需要對當(dāng)前季度應(yīng)付企業(yè)所得稅做分錄記賬,即:
企業(yè)所得稅應(yīng)交稅(所得稅收入/成本類小計) xxx
應(yīng)交稅金(應(yīng)交稅金類小計) xxx
2、如果你需要彌補以前年度的虧損,那么該公司需要把前幾年的虧損記入到當(dāng)前報表中,即:
企業(yè)所得稅應(yīng)交稅(所得稅收入/成本類小計) xxx
應(yīng)交稅金(應(yīng)交稅金類小計) xxx
前幾年的稅前損益 xxx
以上是對企業(yè)所得稅交納,彌補以前年度虧損的分錄包含的內(nèi)容,希望能夠幫助到你。
拓展知識:企業(yè)所得稅是指企業(yè)和其他組織在一定期限內(nèi)從經(jīng)營活動中所獲利潤所得的稅收,它是國家的主要稅收之一,是支持國家宏觀調(diào)控和服務(wù)民生的重要財政收入來源。
2023 01/29 19:55
