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問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減,會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 08:39
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會(huì)計(jì)分錄“進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減”主要有以下幾步: 1. 一般應(yīng)于報(bào)稅前,先把相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額登記進(jìn)增值稅科目。 2. 由實(shí)際發(fā)生的稅額,在增值稅科目記錄相應(yīng)的增值稅額。 3. 由實(shí)際發(fā)生的稅額,在進(jìn)項(xiàng)稅額減免科目記錄相應(yīng)的減免額。 4. 按增值稅科目實(shí)際發(fā)生的額,減去進(jìn)項(xiàng)稅額減免科目的實(shí)際金額,登記進(jìn)應(yīng)稅所得額,并記錄稅科目。 拓展知識(shí): 一般情況下,納稅人可以通過(guò)“進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減”來(lái)減少應(yīng)納增值稅額。“進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減”是指從購(gòu)買(mǎi)者從上游供應(yīng)商結(jié)轉(zhuǎn)的稅額,在計(jì)算本企業(yè)增值稅應(yīng)納稅額時(shí),可以從本企業(yè)應(yīng)納稅額中減免。
2023 01/30 08:50
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