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問(wèn)題已解決

某企業(yè)將用于職工活動(dòng)中心的計(jì)算機(jī)改用于生產(chǎn)車間,該批計(jì)算機(jī)購(gòu)入時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅16萬(wàn)元。截止2020年6月,該批計(jì)算機(jī)已提折舊69,6萬(wàn)元,則該批計(jì)算機(jī)應(yīng)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的下列計(jì)算中正確的是

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 08:56
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
正確的計(jì)算方式是: (100萬(wàn)元 + 16萬(wàn)元) - 69.6萬(wàn)元 = 46.4萬(wàn)元,即該批計(jì)算機(jī)應(yīng)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為46.4萬(wàn)元。 從會(huì)計(jì)的角度來(lái)說(shuō),折舊的稅前費(fèi)用在用于計(jì)算應(yīng)稅額時(shí)是不可用的,因?yàn)樗殉蔀閳?bào)銷項(xiàng)目,而增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款則是可用于計(jì)算應(yīng)稅額的,所以增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算時(shí)應(yīng)以增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為基礎(chǔ)。 拓展知識(shí): 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)購(gòu)買原材料、設(shè)備、固定資產(chǎn)、有形動(dòng)產(chǎn)和其他交易中支付的增值稅而未得到可抵扣增值稅的情形,企業(yè)可在納稅申報(bào)中抵扣的稅費(fèi),從而消除交易過(guò)程中的稅費(fèi)互抵負(fù)擔(dān)。
2023 01/30 09:02
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