問題已解決
老師好:業(yè)務員5月沒把出差的發(fā)票送回公司,我按照他出差的費用做的計提,借:銷售費用差旅費5000,貸:其他應付款5000。6月收到業(yè)務員的發(fā)票,我是把5月計提的費用紅沖,再做一次正確的分錄,還是直接,借:其他應付款5000,貸:銀行存款5000。



答:應該直接用業(yè)務員發(fā)票當月的正確分錄,即:借:其他應付款5000,貸:銀行存款5000。
財務分錄需要準確無誤,按照實際業(yè)務操作,因此即使已經(jīng)牽涉到計提費用,也要重新分錄發(fā)生的原項目,此外,為了確保財務結果的準確,還需要根據(jù)不同的情況適當修正之前的計提項目,以確保財務結果的準確。
此外,為了更好的了解出差費用的分錄操作,也可以參考《會計準則》(CAC)以及《公司會計準則》(CAS)等財務規(guī)范,這樣可以更好地理解企業(yè)財務管理中發(fā)生的各類事務及其分錄操作。
2023 01/30 12:51
