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4月份我開了一張免稅發(fā)票5256 我收到的款項也是5256 但在增值稅申報表上有免稅額157.68這一欄 那我做分錄的時候要如何處理

84784958| 提問時間:2023 01/30 17:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
從會計的角度來看,對于你的情況,你需要在會計賬簿上做相應(yīng)的分錄。你需要先做一條應(yīng)收票據(jù)的分錄,科目為應(yīng)收票據(jù),金額為5256。然后在增值稅申報表上做一條記錄,科目為免稅收入,金額為157.68,憑證號碼為你的發(fā)票號碼。最后,你需要在應(yīng)收票據(jù)上做一條分錄,科目名稱為應(yīng)收票據(jù),金額為5256-157.68=5098.32。 拓展知識:免稅收入是指,企業(yè)在有關(guān)稅務(wù)管理機(jī)關(guān)的許可下,因采取特殊用途、享受稅收優(yōu)惠或其他原因而不用繳納財政稅收的費(fèi)用。在會計科目上,免稅收入一般包含服務(wù)收入、產(chǎn)品收入、利息收入等。從會計的角度來看,免稅收入的分錄是先借免稅收入,再對應(yīng)貸稅金及附加。
2023 01/30 17:30
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