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問題已解決

"如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金),老師這筆2筆分錄,是在什么情況下使用的,比如10月的繳納10月稅金嗎?可10月的稅不是11月申報(bào)的嗎?"

84784958| 提問時間:2023 01/30 18:28
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
這兩筆分錄是在稅費(fèi)繳納的情況下使用的,一般情況下做會計(jì)分錄時,第一筆分錄,在上月發(fā)生的應(yīng)交稅費(fèi)中,實(shí)際已繳稅金的金額借入應(yīng)交增值稅,貸入銀行存款;第二筆分錄,在上月末結(jié)轉(zhuǎn)時,當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金的金額,借入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸入應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅上月應(yīng)交稅金的金額。例如:10月應(yīng)交稅金,應(yīng)該在之前的月份預(yù)先繳納,11月實(shí)際交稅時,應(yīng)將已交稅金的金額做會計(jì)分錄。
2023 01/30 18:33
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