問題已解決
上年多計提的印花稅這年怎么處理?計提的分錄是 借:應(yīng)交稅費一印花稅 1000 貸:稅金及附加一印花稅 1000



同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費一印花稅 -1000?
貸:稅金及附加一印花稅 -1000
2023 01/30 19:07

84785030 

2023 01/30 19:10
直接紅字沖銷嗎,不用入以前年度損益調(diào)整跟利潤分配科目嗎

小菲老師 

2023 01/30 19:10
同學(xué),你好
這個金額比較小

84785030 

2023 01/30 19:11
如果需要的話怎么調(diào)整呢?

小菲老師 

2023 01/30 19:12
同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整1000
貸:應(yīng)交稅費一印花稅 1000

84785030 

2023 01/30 19:14
結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄是
借:利潤分配一未分配利潤1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000

小菲老師 

2023 01/30 19:15
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
