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稅務(wù)服務(wù):內(nèi)部審計服務(wù)?

84785027| 提問時間:2023 01/30 20:00
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內(nèi)部審計服務(wù)是指組織內(nèi)部的審計工作,旨在確保組織持續(xù)實現(xiàn)管理層的戰(zhàn)略目標,提高組織的運營效率,同時確保符合會計準則,遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司政策的要求。 內(nèi)部審計服務(wù)的目的是促進組織內(nèi)部的內(nèi)控,提高組織內(nèi)部的管理效率和財務(wù)安全,以改善組織業(yè)績,減少組織損失。 內(nèi)部審計服務(wù)有多種功能,可以幫助組織完善內(nèi)部控制制度,衡量及改善組織內(nèi)部控制質(zhì)量,識別及消除現(xiàn)有風(fēng)險,有效管理財務(wù)資源和技術(shù)資源,以及監(jiān)督組織內(nèi)部管理程序的執(zhí)行情況。 此外,內(nèi)部審計服務(wù)也可以幫助組織檢查會計政策和程序的執(zhí)行情況,對會計數(shù)據(jù)和信息進行審核,及時發(fā)現(xiàn)問題,幫助組織提出解決方案,以實現(xiàn)組織的目標。 拓展知識:為保證內(nèi)部審計服務(wù)的有效性,組織應(yīng)首先制定完善的內(nèi)部審計政策,明確和細化審計目標、范圍、內(nèi)容和流程,確保審計活動落實到位;其次,組織要依托有效的內(nèi)部審計組織架構(gòu),加強專業(yè)審計人員的技能培訓(xùn);最后,為保證審計的獨立性,組織應(yīng)充分保障審計組的獨立性、公正性和有效性,并采取有效的措施保護審計人員免受內(nèi)部壓力。
2023 01/30 20:11
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