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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資憑證,21年我把其他應(yīng)付-代扣社保 (貸方)做到了管理費(fèi)用 (借方負(fù)數(shù)),使得年底我的其他應(yīng)付-代扣社保有借方余額2萬,調(diào)在22年底, 做憑證借管理費(fèi)用20000, 貸其他應(yīng)付代扣社保20000,,借以前年度損益調(diào)整2萬,貸管理費(fèi)用2萬,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,可以嗎



你好,可以的,可以這么做的。
2023 01/31 16:15

84784970 

2023 01/31 16:16
謝謝,這個(gè)不影響今年的利潤對吧,然后我需要去稅務(wù)局調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?什么情況下需要去稅務(wù)局修改財(cái)務(wù)報(bào)表呢

郭老師 

2023 01/31 16:17
這個(gè)不影響今年的利潤。不需要調(diào)整的。

郭老師 

2023 01/31 16:17
反結(jié)賬修改了12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,需要修改你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。

84784970 

2023 01/31 16:20
您的意思我做在22年12月,那么要修改22年12月的報(bào)表和所得稅申報(bào)表是吧?21年不用去修改對吧

郭老師 

2023 01/31 16:22
你好是的,是這么做的。
