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問(wèn)題已解決

老師 我們是事業(yè)單位 專項(xiàng)撥款下來(lái),后面購(gòu)買固定資產(chǎn),怎么做分錄?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 17:41
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,專項(xiàng)撥款的時(shí)候,您入的是什么科目?
2023 01/31 17:46
84785029
2023 01/31 17:47
會(huì)計(jì)教我這樣做的 借:固定資產(chǎn)貸:資本公積,借:專項(xiàng)支出貸:銀行存款, 借:專項(xiàng)撥款貸:專項(xiàng)支出 之前撥款下來(lái),記在專項(xiàng)撥款科目中,我就覺(jué)得她這樣子教怪怪的
微微老師
2023 01/31 17:55
收到錢,不應(yīng)該是計(jì)入到銀行存款等科目的嗎? 收到時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)撥款 使用時(shí) 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 結(jié)束后,核銷專項(xiàng)資金 借:專項(xiàng)撥款 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
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