問題已解決
老師您好,我想問您一下,二月份我們有無票收入,報稅也報了無票收入,三月份的時候?qū)Ψ接忠l(fā)票了,我們也給開了,我想知道這種怎么處理?用做賬嗎?如果做賬分錄怎么寫?



首先,這種情況下需要根據(jù)實際操作來判斷是否需要重新報稅,如果不需要,則需要進行會計處理。在會計處理上通常進行財務反記賬處理,即第三月發(fā)票分錄應進行以下分錄:
1. 如果二月份有入賬,分錄為:
應收賬款借:XX
銷售收入貸:XX
2. 如果二月份沒有入賬,分錄為:
應收賬款借:XX
現(xiàn)金貸:XX
拓展知識:除了上述財務反記賬處理,還可以通過應付賬款借:XX,應收賬款貸:XX,現(xiàn)金貸:XX的分錄方式進行反記賬處理。
2023 01/31 21:36
