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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,像這種12月份購買的人二手車38萬能在12月份一次性計入管理費(fèi)用嗎?如果不能,麻煩問下怎么改分錄記正確的分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)票額38萬,付了29.5萬



不可以的,做固定資產(chǎn),然后次月開始折舊,你想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
2023 02/01 11:16

郭老師 

2023 02/01 11:16
借固定資產(chǎn)貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳的時候需要調(diào)增。

84785041 

2023 02/01 11:17
老師您可來了,其他人解決不了,您能把更正的分錄寫寫吧

郭老師 

2023 02/01 11:19
我上面給你寫了借固定資產(chǎn)
貸利潤分配未分配利潤
寫這個的,然后一月份借管理費(fèi)用,貸累計折舊。

84785041 

2023 02/01 11:20
金額呢,沒有全部付清

郭老師 

2023 02/01 11:23
借固定資產(chǎn)
貸利潤分配,未分配利潤29.5萬,
應(yīng)付賬款38萬減29.5萬

84785041 

2023 02/01 11:24
我這樣寫對嗎

郭老師 

2023 02/01 11:25
可以的,可以這么做的。

84785041 

2023 02/01 11:27
行下我在匯算清繳填一次性加計扣除,把38萬直接計入2022年的成本費(fèi)用對嗎

郭老師 

2023 02/01 11:27
你好,你12月份買來的,在一月份折舊,只能在2023年一次扣。

郭老師 

2023 02/01 11:28
2023年申報第一季度所得稅的時候,你再填寫加速折舊,然后在2023年,也就是明年匯算清繳的時候才能填寫。

84785041 

2023 02/01 11:30
不是當(dāng)月一次性扣除啊,那請問我的利潤分配-未分配利潤是29.5萬也不對吧,應(yīng)該是38萬,即便把未付的8.5萬付了,利潤分配-未分配利潤應(yīng)該是38萬啊

郭老師 

2023 02/01 11:32
你好,不是的,這個是次月開始。

郭老師 

2023 02/01 11:32
你當(dāng)時做管理費(fèi)用里面是多少的,你這里的顯示的是20萬,應(yīng)該是29.5萬才對。
