問題已解決
你好,老師,12月底結(jié)轉(zhuǎn)完,出完報表,還要年終結(jié)轉(zhuǎn)嗎



你好,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤嗎?如果沒有的話,你可以在一月份補上。
2023 02/01 12:04

84784990 

2023 02/01 12:05
怎么補老師

郭老師 

2023 02/01 12:06
借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤之前應該怎么做,現(xiàn)在就怎么做。

84784990 

2023 02/01 12:10
12月份結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 

2023 02/01 12:13
這個已經(jīng)是完成了。

84784990 

2023 02/01 12:21
那我看一月底這個資產(chǎn)負債表期末余額和利潤表不一致?

郭老師 

2023 02/01 12:22
資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額減期初等于利潤表的凈利潤。

84784990 

2023 02/01 12:23
哦哦,謝謝老師,懂了

郭老師 

2023 02/01 12:25
不用客氣,工作愉快。

84784990 

2023 02/01 12:26
那我這個是不是不對呀

郭老師 

2023 02/01 12:27
你好,我看不出來哪個是期末,哪個是期初二。

84784990 

2023 02/01 12:29
資產(chǎn)負債表和利潤表

郭老師 

2023 02/01 12:36
好,這個關(guān)系是正確的,沒有問題。

84784990 

2023 02/01 12:41
那麻煩老師,怎么檢查的

郭老師 

2023 02/01 12:50
你好,我上面的公式給你寫了呀,你套數(shù)不就可以啦。

郭老師 

2023 02/01 12:50
負數(shù)58618.36加上79352.44對利潤表的凈利潤。
