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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)教一下這種情況怎么辦是請(qǐng)教一下這種情況要怎么辦?本來是九月份的時(shí)候,然后這些票據(jù)就應(yīng)該要進(jìn)來了嘛,然后當(dāng)時(shí)跟法人確認(rèn)了,溝通以后,他說可能有100萬左右嘛,然后當(dāng)時(shí)就給他占估了102萬,但是實(shí)際上,后來進(jìn)來沒那么多,你看等到十月份,后來進(jìn)來就是第三第四季的嘛,進(jìn)來沒那么多,然后銷售額的話也變少,那現(xiàn)在就是要沖掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就會(huì)變成負(fù)數(shù),這種情況要怎么調(diào)整呢?不懂得調(diào)整呢。



你好, 同學(xué)
比如9月暫估102,12月收到票據(jù)100,12月就是沖暫估102,發(fā)票100,12月成本-2
這是正常的
2023 02/01 22:50

84785017 

2023 02/01 22:53
老師柜臺(tái)注銷人員說成本不能是負(fù)數(shù)要怎么調(diào)好一點(diǎn)?

陳詩晗老師 

2023 02/01 22:54
你給他說明一下原因,是之前暫估多了導(dǎo)致的負(fù)數(shù)。
你這種情況本就是會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。不是調(diào)整的問題
