問題已解決
老師,這個是我上月做的一個暫估入賬,這個月收到一個50820的發(fā)票。這個分錄要怎么做呢



先沖上月暫估的分錄,然后按發(fā)票金額入賬
2023 02/02 14:18

84784984 

2023 02/02 14:23
謝謝老師,結(jié)轉(zhuǎn)的不工要沖嗎?

84784984 

2023 02/02 14:24
金額不一樣,是不是這個月只結(jié)轉(zhuǎn)多出的那一部分

家權(quán)老師 

2023 02/02 14:29
不用管他的,都是一樣的做法哈。

84784984 

2023 02/02 14:34
謝謝老師,借:庫存商品-庫存材料 -42477.88 貸:應(yīng)付賬款-海康 -42477.88 。只要沖這一部分吧?下面的 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品這一部分要怎么處理呢

家權(quán)老師 

2023 02/02 14:37
沖了后按發(fā)票金額正常做就是了呀

84784984 

2023 02/02 14:50
好的老師,是需要全部都要沖嗎

84784984 

2023 02/02 14:52
我這個月沒有銷售,如果沖了下半部分,那成本就是負數(shù)了

家權(quán)老師 

2023 02/02 14:56
那就先沖部分呀,以后銷售了再沖完
