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問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額區(qū)別

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/02 18:31
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應(yīng)交稅費(fèi)是指財(cái)務(wù)報(bào)表中報(bào)告日期內(nèi)因收入、支出或其它原因產(chǎn)生的稅費(fèi),這部分稅費(fèi)應(yīng)由納稅人在報(bào)告期末當(dāng)期繳納。 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是企業(yè)應(yīng)稅銷(xiāo)售額中扣除允許抵扣的購(gòu)貨款、費(fèi)用以及往來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額后所產(chǎn)生的增值稅應(yīng)納稅額,應(yīng)當(dāng)在月末報(bào)送并在規(guī)定期限內(nèi)繳納個(gè)人所得稅。 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也稱為“財(cái)務(wù)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”,是指依據(jù)會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)則和稅收法律法規(guī),由企業(yè)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行核實(shí)后,未做會(huì)計(jì)記賬的進(jìn)項(xiàng)稅額。 拓展知識(shí):應(yīng)交增值稅可以在月末和季末兩個(gè)時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行申報(bào),如果選擇月末申報(bào)會(huì)產(chǎn)生月度應(yīng)交稅款;如果選擇季末申報(bào),會(huì)產(chǎn)生季度應(yīng)交稅款,但不需要每月報(bào)送增值稅申報(bào)表。
2023 02/02 18:44
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