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結(jié)轉(zhuǎn)已到期未兌現(xiàn)的應(yīng)付票據(jù)怎么做會計分錄

84785003| 提問時間:2023 02/03 11:14
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會計分錄的結(jié)轉(zhuǎn)已到期未兌現(xiàn)的應(yīng)付票據(jù)是: (1)借:應(yīng)付票據(jù)xxxx元 (2)貸:預(yù)計負債xxxx元 拓展知識: 應(yīng)付票據(jù)一般由擔(dān)?;蛘咧Ц镀睋?jù),由買方向賣方發(fā)出,并且由賣方交付,以確認交易雙方達成的金錢義務(wù)。應(yīng)付票據(jù)因為是賣方的義務(wù),所以會對應(yīng)賬戶的應(yīng)付款項,可以通過收到票據(jù)形式來完成收付款。 應(yīng)用案例: 一般情況下,當賣方收到應(yīng)付票據(jù)時,就會登記其應(yīng)付賬戶,將應(yīng)付的票據(jù)的金額記在應(yīng)付賬款上,當票據(jù)到期,如果未能及時兌現(xiàn)則會發(fā)生“結(jié)轉(zhuǎn)已到期未兌現(xiàn)的應(yīng)付票據(jù)”的處理,此時需要借助會計分錄進行處理,即:借:應(yīng)付票據(jù)xxxx元,貸:預(yù)計負債xxxx元。
2023 02/03 11:24
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