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問(wèn)題已解決

老師 給別的單位轉(zhuǎn)賬,因?yàn)槭呛献?,?duì)方不給開(kāi)發(fā)票 這個(gè)怎么入賬

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 11:40
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,給別的單位轉(zhuǎn)賬的記賬方式,基本步驟如下: 1. 應(yīng)付款項(xiàng)目編制:根據(jù)支出內(nèi)容填寫“銀行支出”(現(xiàn)金支出明細(xì)賬)。 2. 憑證錄入:準(zhǔn)備現(xiàn)金憑證,憑證類型為“支出”,發(fā)票上標(biāo)明“合作支出”。 3. 結(jié)賬:編制現(xiàn)金賬戶憑證,記賬時(shí),支出項(xiàng)目填“銀行支出”,金額項(xiàng)填寫轉(zhuǎn)賬金額。 拓展知識(shí):在轉(zhuǎn)賬時(shí),由于收款方不交開(kāi)發(fā)票,無(wú)法獲得實(shí)際發(fā)票,可作為記賬憑證的可行性,以“合作支出”或“特殊支出”兩個(gè)項(xiàng)目,管理憑證,便于會(huì)計(jì)處理;如果對(duì)方提供收款憑據(jù),此時(shí)可以作為會(huì)計(jì)憑證,將收款憑據(jù)登記在會(huì)計(jì)簿中,并記入會(huì)計(jì)賬簿。
2023 02/03 11:54
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