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問題已解決

老師,請問下當(dāng)月未開票,但是我們勾選了一張進項稅發(fā)票,哪么請問下進項稅的余額怎樣轉(zhuǎn)入未交增值稅的會計分錄怎樣做?

84784959| 提問時間:2023 02/03 15:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,在未開票的情況下,你可以將進項稅發(fā)票轉(zhuǎn)入未交增值稅的會計分錄。具體實施步驟如下: 首先,將應(yīng)納稅款計入“應(yīng)交增值稅”賬戶中,貸方金額為進項稅發(fā)票的金額,并做相應(yīng)的備注說明。 然后,登記應(yīng)開發(fā)票金額,其中,借方金額為進項稅發(fā)票的金額,貸方金額為未交增值稅的金額。 最后,將應(yīng)稅貨物和服務(wù)登記到相應(yīng)的會計賬戶,借方金額為進項稅發(fā)票的金額,貸方金額為未交增值稅的金額。 以上就是將進項稅發(fā)票轉(zhuǎn)入未交增值稅的會計分錄的實施步驟。 拓展知識:未交增值稅具體是指納稅人已經(jīng)發(fā)生了消費稅貨物或者服務(wù),但是還沒有該納稅義務(wù)單位實際繳納給國家稅務(wù)機關(guān)的增值稅。
2023 02/03 15:33
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