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9月份退款的金額不用負(fù)數(shù)在10月份的增值稅申報表中體現(xiàn)嗎,是緩交退的

84784959| 提問時間:2023 02/03 15:55
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
答案是肯定的,9月份增值稅申報表中需要正確體現(xiàn)9月份的退款金額,即在11項(xiàng)“收入額”中減去相應(yīng)的金額,而10月份的增值稅申報表中則需要申報9月份緩交退的稅金情況,具體來說,在17項(xiàng)“緩交稅”下填寫相應(yīng)份額的“減稅”或“退稅”金額。拓展知識:增值稅申報表結(jié)構(gòu)一般包括序號、稅種、表頭項(xiàng)目、本期增值稅數(shù)額、本期應(yīng)納稅額、實(shí)際已繳稅額、本期應(yīng)退(減)稅額等項(xiàng)目。
2023 02/03 16:03
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