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問(wèn)題已解決

我公司收到垃圾返還款,要支付給其他公司,他公司沒(méi)有發(fā)票,怎樣做會(huì)計(jì)分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 17:01
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付款 xxxx 貸:銀行存款 xxxx 在不發(fā)票情況下,可以使用兩個(gè)借方科目“其他應(yīng)收款(貸方)” 和 “其他應(yīng)付款(貸方)” 來(lái)記賬,這樣可以確保會(huì)計(jì)記賬和現(xiàn)金流的正確性。此時(shí),借方為“其他應(yīng)付款”,貸方為“銀行存款”。 拓展知識(shí):如果其他公司提供了發(fā)票,那么可以使用“應(yīng)付賬款”(貸方)和“銀行存款”(借方)來(lái)記賬。同時(shí),可以把發(fā)票編號(hào)記錄在該科目中,以便以后核查。
2023 02/04 17:08
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