問題已解決
上個月的油票,這個月剛拿過來報銷,已經(jīng)轉(zhuǎn)完賬了,要怎么做分錄?



同學(xué)你好
借管理費用
貸:銀行存款
2023 02/04 23:31

立峰老師 

2023 02/04 23:31
如果是先轉(zhuǎn)的,
借管理費用
貸預(yù)付賬款

84785010 

2023 02/05 07:27
直接在報銷的當(dāng)天做賬就行了嗎?

立峰老師 

2023 02/05 10:07
是的。正常是需要當(dāng)月發(fā)生入賬,報銷時做支付處理

84785010 

2023 02/05 15:01
剛拿過來報銷的上個月發(fā)票,上個月不知道沒有做賬,這種情況要怎么辦?

立峰老師 

2023 02/05 15:08
不跨年,做到這個月就可以
