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突然接到稅務(wù)局電話,前兩年申請的加計(jì)抵減增值稅可以抵稅,還有之前多繳的附加稅,現(xiàn)在用這個抵減了相應(yīng)的增值稅及附加,請問這個分錄怎么做

84784985| 提問時(shí)間:2023 02/05 10:35
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
對于突然接到稅務(wù)局電話,前兩年申請的加計(jì)抵減增值稅可以抵稅,還有之前多繳的附加稅,現(xiàn)在用這個抵減相應(yīng)的增值稅及附加的分錄應(yīng)為:在貸方:計(jì)提流動資產(chǎn)一類(稅收優(yōu)惠收入:應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款);在借方:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅和增值稅。企業(yè)抵減附加稅和增值稅是基于企業(yè)的稅收優(yōu)惠規(guī)定,企業(yè)都有資格抵減。多繳稅費(fèi)按照《中華人民共和國會計(jì)準(zhǔn)則》及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定,可按應(yīng)付稅費(fèi)計(jì)提流動資產(chǎn)一類(稅收優(yōu)惠收入:應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款) 一個例子,A公司繳納的去年稅款多了1000元,今年有一次抵稅機(jī)會,那么A公司就可以申請抵稅,分錄如上所述,貸方計(jì)提流動資產(chǎn)一類(稅收優(yōu)惠收入:應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款)1000元,借方增值稅附加1000元。
2023 02/05 10:41
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