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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,把去年的預(yù)付賬款錯計成了主營業(yè)務(wù)成本,怎樣更正



借:預(yù)付賬款
貸:利潤分配-未分配利潤
2023 02/05 21:27

84785015 

2023 02/05 21:41
老師,憑證怎樣更正?具體分錄怎樣做?

家權(quán)老師 

2023 02/05 21:43
就是這樣出憑證更正就是了呀

84785015 

2023 02/05 21:46
不同過以前年度損益調(diào)整科目嗎?是去年的憑證做錯了

84785015 

2023 02/05 21:47
不通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?

家權(quán)老師 

2023 02/05 21:49
小會計準(zhǔn)則直接那樣調(diào)就是了

84785015 

2023 02/05 21:58
好的,老師,只有使用企業(yè)會計準(zhǔn)則的才使用以前年度損益調(diào)整科目是嗎?

84785015 

2023 02/05 21:59
老師就是這個,借方應(yīng)該是預(yù)付賬款的,錯計成了成本

家權(quán)老師 

2023 02/05 22:00
就是我那樣做就是了呀,

84785015 

2023 02/05 22:01
是不是先用紅字沖消以前的錯誤憑證,再借:預(yù)付賬款? ? 貸:利潤分配

家權(quán)老師 

2023 02/05 22:02
不需要紅沖的呀,直接在今年做憑證就是

84785015 

2023 02/05 22:04
以前錯誤的不更正嗎?

84785015 

2023 02/05 22:04
有點(diǎn)不明白

家權(quán)老師 

2023 02/05 22:15
這個就是在更正以前的錯誤啊。本年的錯誤在,直接紅沖后做正確的分錄就是
