問題已解決
老師,我們夠買的設備190000,22年4月簽訂合同,付款一直掛其他應付款,現(xiàn)在合同款付清,對方開具了發(fā)票,我們現(xiàn)在如何賬務處理?



借:固定資產(chǎn)
應交稅費-增值稅-進項
貸:其他應付款
2023 02/06 11:16

84784947 

2023 02/06 11:21
22年簽訂合同,我們現(xiàn)在入固定資產(chǎn),然后計提折舊,合理嗎?

家權老師 

2023 02/06 11:22
現(xiàn)在才收到發(fā)票的呀
