問題已解決
收到聚餐發(fā)票 未付款 應該怎么做分錄呢?



借:管理費用-福利費
貸:其他應付款
2023 02/06 20:04

84784962 

2023 02/06 20:23
老師 不需要進應付職工薪酬-福利費嗎?

文文老師 

2023 02/06 20:28
可以通過應付職工薪酬-福利費過渡下

84784962 

2023 02/06 20:29
過渡的做法是什么?

文文老師 

2023 02/06 20:43
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費
借:應付職工薪酬-福利費
貸:其他應付款

84784962 

2023 02/06 21:38
老師 一定要過渡嗎?不過渡可以嗎?

84784962 

2023 02/07 08:50
老師 一定要過渡嗎?

84784962 

2023 02/07 08:50
如果不過渡 會不會影響所得稅清算

文文老師 

2023 02/07 08:57
如果不過渡 不會影響所得稅清算

84784962 

2023 02/07 09:06
所得稅清算時 不是通過應付職工薪酬下面查詢嗎?

文文老師 

2023 02/07 09:40
主要還是看實際發(fā)生。如果賬務處理不對,還看應付職工薪酬是沒有意義的
