問(wèn)題已解決
老師,我22年最后一個(gè)季度算本年累計(jì)利潤(rùn)總額是正數(shù),但是以前年度有虧損可以彌補(bǔ),不用交稅,我在22年第四季度用不用計(jì)提所得稅



您好,不用繳稅,不需要計(jì)提所得稅。
2023 02/07 10:38

84784949 

2023 02/07 17:37
老師,平時(shí)預(yù)繳企業(yè)所得稅也要考慮以前年度虧損,扣去這個(gè)以后的金額才是應(yīng)納稅所得額嗎

微微老師 

2023 02/07 17:38
您好,需要考慮以前年度虧損的,扣去這個(gè)以后的金額才是應(yīng)納稅所得額
