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你好,我想請問,去年預(yù)提的費(fèi)用,我全借在銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款了,但實際收到發(fā)票,很多不是銷售費(fèi)用,這種今年怎么沖賬



你好,先沖銷預(yù)提的分錄,然后根據(jù)取得的發(fā)票再做相應(yīng)分錄?
2023 02/07 10:57

你好,我想請問,去年預(yù)提的費(fèi)用,我全借在銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款了,但實際收到發(fā)票,很多不是銷售費(fèi)用,這種今年怎么沖賬
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