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老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅和滯納金的分錄怎么寫?

84784985| 提問時(shí)間:2023 02/07 13:46
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵減增值稅欠稅和滯納金的分錄如下: 銀行存款: 借:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵減增值稅欠稅和滯納金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵減增值稅欠稅和滯納金是指企業(yè)可以將進(jìn)項(xiàng)稅額用于抵減增值稅欠稅和滯納金,以減少增值稅繳納金額。 舉個(gè)例子:某企業(yè)發(fā)票上的應(yīng)交增值稅為10000元,而該企業(yè)同一稅務(wù)期的進(jìn)項(xiàng)稅額為8000元,則此時(shí)企業(yè)只需要繳納2000元即可,8000元的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵減該期增值稅欠稅和滯納金。
2023 02/07 13:55
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