問題已解決
老師好,請問收到進項發(fā)票的財務處理怎么做分錄,就是認證前及認證后和后期的抵扣怎樣做分錄?



同學你好
收到的時候計入待認證抵扣進項稅
然后抵扣的時候可以轉(zhuǎn)到
借應交稅費應交增值稅進項
貸待認證抵扣進項稅
2023 02/07 14:20

84785015 

2023 02/07 14:27
謝謝老師,當月認證留底的怎樣做,老師能幫我把完整的分錄寫下來嗎?

樸老師 

2023 02/07 14:30
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785015 

2023 02/07 15:20
收到,謝謝老師!

樸老師 

2023 02/07 15:24
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
