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老師您好,本月有銷項,進項,轉出未交增值稅有余額,我結轉稅金分錄?
84784983
|
提問時間:2023 02/07 16:47
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月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 02/07 16:48
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老師好,本月進項大于銷項,月末結轉增值稅時,銷項進項結轉到轉出未交增值稅,轉出未交增值稅還需要結轉到未交增值稅嗎?
881
結轉稅金時進項、銷項不結轉,直接借轉出未交增值稅,貨:應交稅金-未交增值稅,可以嗎?
535
那銷項和進項的余額最后怎么結轉掉呢?是直接借轉出未交,貸進項。借銷項,貸轉出未交嗎?
678
本月進項是2銷項是1,怎么結轉增值稅分錄怎么寫 借銷項1轉出未交增值稅1貸進項稅2,借未交增值稅1貸轉出未交增值稅1,是這樣嗎 進項多過銷項,需要結轉嗎
952
已交稅金借方有余額,轉出未交增值稅借方也有余額,但是銷項與進項稅額相減無余額,已交稅金和轉出未交增值稅的余額不管,還是哪錯了,要怎樣處
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【單選題】(奇兵制勝1)2010年12月31日,甲公司對一起未決訴訟確認的預計負債為800萬元。2011年3月6日,法院對該起訴訟判決,甲公司應賠償乙公司600萬元;甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取法定盈余公積,2010年度財務報告批準報出日為2011年3月31日,預計未來期間能夠取得足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,該事項導致甲公司2010年12月31日資產負債表“未分配利潤”項目“期末余額”調整增加的金額為( )萬元。(2011年) A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請問這道題目完整的分錄是什么?答案是什么?謝謝
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