問題已解決
老師你好,22年12月我暫估入庫時,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款。并同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。在做23年1月賬時,我可以只沖回暫估入庫的科目,不沖回結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本么?



你好 成本沒有差異不沖也行?
2023 02/08 15:41

84784969 

2023 02/08 15:46
有些差異的,多暫估了6500元,

玲老師 

2023 02/08 15:49
那就把差異的。那就把差異的金額補上就行。

84784969 

2023 02/08 15:50
嗯 ,那要怎么寫分錄呢 還有已經(jīng)跨年了不能影響23年的利潤要怎么處理呢

玲老師 

2023 02/08 15:55
你好 成本多了還是少了?
