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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我四月份開(kāi)始接手做賬,但是之前1月份繳納的上年度第四季度的增值稅我期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)填寫(xiě)在已交稅金里了,現(xiàn)在人家一直顯示在已交稅金借方



你好;? ?你這個(gè)要抵減的;? 你把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去? ?
2023 02/08 16:51

84784947 

2023 02/08 16:51
老師,可是這個(gè)增值稅是已經(jīng)繳納過(guò)了的

84784947 

2023 02/08 16:52
我咋做分錄把這個(gè)做平呢

meizi老師 

2023 02/08 16:56
你好;? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅貸 已交稅金? ?
