問題已解決
老師,支付一筆往來款(給分公司),兩種分錄都對嗎?1:借 其他應付款 貸銀行存款 2:借 其他應收款 貸銀行存款



你好,你們單位支付給他,他欠你的應該是其他應收款。第二個。
2023 02/09 14:54

84784995 

2023 02/09 14:56
第一個不對嗎,收的時候欠對方的,所以負債增加,付出去,負債減少,所以借其他應付款

郭老師 

2023 02/09 14:56
你好,第一個不對的,第一個它會出現負數余額。

郭老師 

2023 02/09 14:56
這個是負債類的科目。

84784995 

2023 02/09 14:58
負數余額是啥,沒明白老師

郭老師 

2023 02/09 14:59
你的負債在借方余額,它是一個負數,這個理解嗎?

84784995 

2023 02/09 14:59
那要是本收到分公司往來款,怎么記賬?

84784995 

2023 02/09 15:00
負債類科目余額在貸方?所以借方余額為負數?

郭老師 

2023 02/09 15:01
借銀行存款,貸其他應付款。

郭老師 

2023 02/09 15:01
負債類的科目。余額在貸方。

84784995 

2023 02/09 15:02
出現負數余額會怎么樣呀

郭老師 

2023 02/09 15:02
不限負數,你需要重分類的其他應收款,那你還不如一開始就做到其他應收款,不方便嗎?不合適嗎?

84784995 

2023 02/09 15:02
我是出納,公司會計就是這樣記得賬,這是錯的嗎?記錯了會有影響嗎

郭老師 

2023 02/09 15:03
正確的,我告訴你啦,為什么不放到其他應付款里面,上面也寫了原因,他怎么做的,你怎么來登記就可以的,你就不要管了。

84784995 

2023 02/09 15:04
原因沒懂 沒看懂

郭老師 

2023 02/09 15:06
因為負債類的科目,它出現了負數余額,他需要自己重分類,重分類你知道嗎
重分類你如果再不知道的話,建議你看下報表編制的課程
重分類,這個就是出現了負數,放到其他的另外的科目,他應該放到其他應收款里面去,其他應收款里面填寫,其他應付款里面就不要填寫了,那你當時做賬的時候直接放到其他應收款里面不更方便嗎?

84784995 

2023 02/09 15:06
謝謝老師

郭老師 

2023 02/09 15:07
不用客氣,工作愉快。

84784995 

2023 02/09 15:21
老師,相反業(yè)務不一定需要把分錄反寫,還應該考慮余額的正負是嗎

郭老師 

2023 02/09 15:23
可以的,可以這么理解。

84784995 

2023 02/09 15:24
寫分錄應該避免出現負數余額

郭老師 

2023 02/09 15:26
對的,是的,正確的,是這么做的。
