當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,目前我們這里,交了電話費(fèi)給的是交費(fèi)憑證,然后打的發(fā)票是實(shí)際用了的,我們需要報(bào)銷,這個怎么入賬呢



你好,那你單位是怎么給你報(bào)銷的,報(bào)銷的是實(shí)際使用的。
2023 02/09 17:23

84784972 

2023 02/09 17:29
這個肯定是人家花了多少錢給報(bào)銷多少,老師這樣合理嗎?

郭老師 

2023 02/09 17:31
你好,這個看你單位制度要求,無非就是早晚報(bào)銷的問題
你可以消費(fèi)的時候開了消費(fèi)多少報(bào)銷多少,也可以按照預(yù)付款的

84784972 

2023 02/09 17:33
消費(fèi)多少報(bào)銷多少不合理吧,畢竟錢公司花著,然后讓報(bào)銷人墊付

84784972 

2023 02/09 17:34
老師,如果按收據(jù)是預(yù)付,發(fā)票是實(shí)際用的,怎么做分錄

郭老師 

2023 02/09 17:37
這個是個人消費(fèi)的嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
預(yù)付賬款
貸銀行存款。

84784972 

2023 02/09 17:39
這是公司的電話,員工幫忙交了費(fèi)的,

郭老師 

2023 02/09 17:43
借預(yù)付賬款
管理費(fèi)用辦公費(fèi)
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

84784972 

2023 02/09 18:08
看不懂,其他應(yīng)付款怎么出現(xiàn)了

郭老師 

2023 02/09 18:10
體現(xiàn)出個人墊付的。

郭老師 

2023 02/09 18:10
預(yù)付沒有消費(fèi)的
管理費(fèi)用,辦公費(fèi)是當(dāng)月消費(fèi)的,
其他應(yīng)付款是個人墊付的總額,

84784972 

2023 02/09 18:13
謝謝老師

84784972 

2023 02/09 18:13
是不是
交了費(fèi)收到收據(jù)時
借:預(yù)付賬款200
? ? ?貸:銀行存款200
收到實(shí)際用電發(fā)票時
借:管理費(fèi)用50
? ? ? 貸:預(yù)付賬款50
直接這樣可以嗎,已經(jīng)給員工報(bào)銷的

郭老師 

2023 02/09 18:14
可以的,可以這么做的。
