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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好!去年5月份開(kāi)專票,9月收款,對(duì)方少付600元。今天剛剛發(fā)現(xiàn),要怎么處理啊?



你好,那你做賬務(wù)處理的時(shí)候,直接貸銀行存款,是按照多支付的600填寫的嗎?
2023 02/10 10:48

84785044 

2023 02/10 10:53
不是,是按照實(shí)收金額記銀行存款

郭老師 

2023 02/10 10:55
你好,那你應(yīng)該有一個(gè)余額,是不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,你在今年付款做這個(gè)。

84785044 

2023 02/10 10:58
我開(kāi)票給對(duì)方的,我是應(yīng)收賬款。他少付我600.

郭老師 

2023 02/10 11:02
你需要問(wèn)對(duì)方要回來(lái),
收不回來(lái)的話你就做壞賬。

84785044 

2023 02/10 11:27
哦
謝謝老師

郭老師 

2023 02/10 11:28
不用客氣,工作愉快。

84785044 

2023 02/10 12:58
老師,我多開(kāi)票的金額現(xiàn)在不能紅沖了是吧?

郭老師 

2023 02/10 13:00
如果是專票的,你問(wèn)一下對(duì)方認(rèn)證了沒(méi)有,對(duì)方認(rèn)證了,你可以讓他給你開(kāi)紅字信息表,然后你們?cè)匍_(kāi)紅字發(fā)票,如果對(duì)方不配合的話,就沒(méi)辦法了。
