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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么期末貸方有余額



借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
你補(bǔ)做此筆分錄,結(jié)平此科目
2023 02/10 12:08

84784991 

2023 02/10 12:10
未交增值稅這個(gè)地方應(yīng)該是2721.13但是為什么期末借方是2804.12

江老師 

2023 02/10 12:10
就因?yàn)槟銢]有結(jié)轉(zhuǎn)上面這筆分錄

84784991 

2023 02/10 12:12
哦哦,我都試一筆一筆做的,不知為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅期末貸方出站余額

江老師 

2023 02/10 12:15
你直接補(bǔ)做此分錄,如果是沒有其他問題,就是”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目余額,會(huì)與你的增值稅主表對(duì)得上。
