問題已解決
老師,我想問下,就是2022年之前發(fā)票沒有回來,所以我是先暫估成本的,現(xiàn)在23年2月份發(fā)票回來了,會計分錄怎么做呀??



您好,把暫估的沖銷了,再按照發(fā)票做
2023 02/10 16:01

84784959 

2023 02/10 16:44
跨年了不需要用以前年度調(diào)整損益科目是嗎?

東老師 

2023 02/10 16:45
要用以前年度調(diào)整損益科目

84784959 

2023 02/10 17:00
是按照這樣的分錄做是嗎?

東老師 

2023 02/10 17:00
對,沒錯,就是這么做的。
