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問題已解決

22年12月暫估了沒收到發(fā)票的設備,借在建工程,貸應付-XX公司,然后在建工程轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),貸在建工程。。23年1月份的時候收到了這筆發(fā)票,現(xiàn)在該怎么入賬?

84785002| 提問時間:2023 02/11 09:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
暫估和發(fā)票一樣的嗎 原路紅沖在發(fā)票的
2023 02/11 09:09
84785002
2023 02/11 09:10
沖哪次,暫估還是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
郭老師
2023 02/11 09:13
借應付 貸在建工程 借在建工程 貸固定資產(chǎn) 借在建工程貸應付 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
84785002
2023 02/11 09:14
就是12月兩筆全沖,1月重新做這兩筆
郭老師
2023 02/11 09:16
你好對的 是的 是的
84785002
2023 02/11 09:20
最后轉(zhuǎn)完固定資產(chǎn)后,不超過500萬的固定資產(chǎn),是不是可以一次性折舊,扣除5%的損耗后的金額
郭老師
2023 02/11 09:20
你好可以的 可以的
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