當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,計(jì)提上一年的印花稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 稅金及附加的數(shù)據(jù),最后去哪里了?



做損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
2023 02/11 18:16

84784970 

2023 02/11 18:17
如果今年計(jì)提并繳納去年的印花稅,匯算清繳是不是需要繳納調(diào)整?

文文老師 

2023 02/11 18:25
不需要繳納調(diào)整。匯算前繳納就不需要調(diào)整。

84784970 

2023 02/11 18:32
但是這是屬于去年的費(fèi)用,去年都沒有計(jì)提呢

文文老師 

2023 02/11 18:38
若金額不大,可直接確認(rèn)為23年損益

84784970 

2023 02/11 18:55
確認(rèn)為23的損益,就是正常做賬務(wù)處理,匯算清繳不調(diào)整就可以嗎

文文老師 

2023 02/11 19:00
是,確認(rèn)為23的損益,就是正常做賬務(wù)處理,匯算清繳不調(diào)整。
