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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,沖減上年度管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸什么呢?



同學(xué),你好,沖減上年管理費(fèi)用,要通過(guò)以前年度損益調(diào)整,你前面的分錄是怎么做的了?
2023 02/11 20:43

84784974 

2023 02/11 20:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整

84784974 

2023 02/11 20:44
就是報(bào)表上管理費(fèi)用要調(diào)減1229

84784974 

2023 02/11 20:44
這個(gè)分錄怎么寫

劉艷紅老師 

2023 02/11 20:44
那就通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

84784974 

2023 02/11 20:44
不能動(dòng)銀行和現(xiàn)金

劉艷紅老師 

2023 02/11 20:45
那就沖應(yīng)付賬款就可以了

84784974 

2023 02/11 20:45
老師,幫寫下分錄唄

84784974 

2023 02/11 20:45
應(yīng)付賬款也不能動(dòng)

84784974 

2023 02/11 20:46
老師,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后貸呢利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),借貸不平衡

劉艷紅老師 

2023 02/11 20:47
你前面不是借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款?

84784974 

2023 02/11 20:48
之前應(yīng)該是借管理費(fèi)用,貸銀行存款

劉艷紅老師 

2023 02/11 20:49
那要沖也是沖銀行存款

84784974 

2023 02/11 20:49
但銀行存款不能動(dòng)

84784974 

2023 02/11 20:50
是給審計(jì)調(diào)賬,老師讓把管理費(fèi)用沖回,然后銀行和現(xiàn)金都不能動(dòng)

84784974 

2023 02/11 20:50
要不就和報(bào)表對(duì)不上了

84784974 

2023 02/11 20:50
但能動(dòng)損益

84784974 

2023 02/11 20:50
不會(huì)寫分錄了

劉艷紅老師 

2023 02/11 20:53
那就沖其他應(yīng)付款
