問題已解決
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應該怎么做賬務處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?



你好
之前已經(jīng)結轉(zhuǎn)了成本嗎
2023 02/12 10:24

84784991 

2023 02/12 10:31
這些暫估的8月-12月都有,來票來了8-10月,11月來了一部分,這些領用的材料有的已經(jīng)完工出庫了

84784991 

2023 02/12 10:33
領用出庫了就是結轉(zhuǎn)成本了吧,領用到車間的,還是在在產(chǎn)品里沒有結轉(zhuǎn)吧

郭老師 

2023 02/12 10:35
哦,你生產(chǎn)領用了,你有完工入庫的產(chǎn)品嗎?你完工入庫了,銷售出去,確認收入才能結轉(zhuǎn)成本,以生產(chǎn)領用,借生產(chǎn)成本帶原材料,這個不是成本的。

84784991 

2023 02/12 10:43
老師假如我就是暫估的領用到生產(chǎn)車間里了,現(xiàn)在1月份來了發(fā)票我應該怎么做跟以前一樣紅沖再按發(fā)票入庫嗎?

郭老師 

2023 02/12 10:48
紅沖暫估入庫的,還有領用的,然后再做發(fā)票入庫,領用。

84784991 

2023 02/12 10:57
是的,怎么還有領用的,老師還要從新領用一次嗎?怎么做不用領用的

郭老師 

2023 02/12 10:58
姐借應付帳款貸原材料
借生產(chǎn)成本貸原材料
借原材料貸銀行
借生產(chǎn)成本貸原材料

84784991 

2023 02/12 11:09
老師如果不做領用就做上面這個分錄吧,前面的紅沖暫估和發(fā)票來了入庫還是一樣做吧

郭老師 

2023 02/12 11:18
你好是的
是一樣的

84784991 

2023 02/12 11:42
這個跨年做的有沒有關系

84784991 

2023 02/12 11:44
老師要先紅沖暫估的,在紅沖領用的,在跟發(fā)票做入庫的再領用嗎?

84784991 

2023 02/12 11:54
姐借應付帳款貸原材料
借生產(chǎn)成本貸原材料
借原材料貸銀行
借生產(chǎn)成本貸原材料
老師這個里面有兩個借生產(chǎn)成本貸原材料,什么意思

郭老師 

2023 02/12 12:26
沒關系啊
不涉及利潤的
借應付帳款貸原材料
借原材料貸生產(chǎn)成本
借原材料貸銀行
借生產(chǎn)成本貸原材料
打錯了

84784991 

2023 02/12 13:08
老師我這樣寫對不對

郭老師 

2023 02/12 13:13
第一個是正確的,第二個不對,如果不領用的話,借應付賬款
貸原材料,然后再做發(fā)票的,借原材料貸應付賬款就可以了,涉及不到生產(chǎn)成本。

84784991 

2023 02/12 13:16
那我就按第一張圖片做就可以了吧,沒有什么影響吧

郭老師 

2023 02/12 13:18
你好可以的
沒有的

84784991 

2023 02/12 13:27
老師原材料之前其實都已經(jīng)領用了,這次能不能不沖領用的不在領用啊

郭老師 

2023 02/12 13:34
暫估和發(fā)票的一致的可以啊,不一致的不行
